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更新日:2026年3月23日
2,297億円(7年度 2,167億円、130億円の増、5.98%)
一般会計の人件費は、令和7年度給与改定などによる増、定年の段階的引上げに伴う退職手当などの増により51億円の増。8年度職員定数(一般・特別・企業会計)は55人減の9,186人、うち旧県費負担教職員相当分4,022人を除いた職員定数は5,164人
扶助費は、障害者(児)自立支援給付事業28.4億円の増、私立保育所等助成事業25.2億円などにより59.6億円の増
公債費は、元金(満期一括償還積立金を含む)10.4億円の増、利子8.9億円の増
○義務的経費の内訳
| 区分 | 8年度A | 7年度B | 比較 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | ||||
| 1 人件費 | 87,661,502 | 82,599,191 | 5,062,311 | 6.13 | |
| 2 扶助費 | 104,947,182 | 98,988,590 | 5,958,592 | 6.02 | |
| 3 公債費 | 37,066,108 | 35,130,001 | 1,936,107 | 5.51 | |
| 計 | 229,674,792 | 216,717,782 | 12,957,010 | 5.98 | |
757億円(7年度 673億円、84億円の増、12.55%)
補助事業は、小学校施設整備事業25.6億円の増、西部清掃工場更新事業23.5億円の増、浜北中央北土地区画整理組合支援事業8.1億円の増など
単独事業は、西部清掃工場更新事業22.8億円の増、江之島ビーチコート等管理運営事業12.8億円の増、生涯学習施設整備事業14.4億円の減、総合水泳場管理運営事業22.1億円の減など
○投資的経費の内訳
| 区分 | 8年度A | 7年度B | 比較 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 増減 A-B | 率 | |||||
| 1 補助事業 | 28,655,055 | 20,278,314 | 8,376,741 | 41.31 | ||
| 2 単独事業 | 41,093,412 | 41,023,167 | 70,245 | 0.17 | ||
| 3 国直轄事業負担金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | 0.00 | ||
| 4 災害復旧費 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 0.00 | ||
| 計 | 75,748,467 | 67,301,481 | 8,446,986 | 12.55 | ||
630億円(7年度 612億円、18億円の増、3.01%)
ネットワーク等維持管理事業11.0億円の増、学校給食費管理事業9.3億円の増など
145億円(7年度 136億円、9億円の増、6.59%)
道路維持修繕事業10.8億円の増、河川維持修繕事業1.7億円の増など
146億円(7年度 174億円、27億円の減、
15.81%)
定額減税調整給付重点支援給付金支給事業37.3億円の皆減、介護施設等物価高騰対策費助成事業(補助金)2.9億円の増、病院事業会計負担金3.1億円の増など
52億円(7年度 29億円、23億円の増、78.82%)
臨時財政対策債償還基金費創設に伴う減債基金積立金47.5億円の増、財政調整基金積立金24.8億円の減など
102億円(7年度 102億円、0.6億円の増、0.57%)
水道管路耐震化事業の実施等に伴う水道事業会計出資金3.0億円の増、水道料金の減免等に伴う水道事業会計負担金3.2億円の減、二次救急病院に対する支援に伴う病院事業会計負担金0.5億円の増など
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